2019年度衡陽市行政審批服務(wù)局部門決算
發(fā)布時(shí)間:2020-09-30 15:58??????來源:市行政審批服務(wù)局?????瀏覽量:
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第一部分衡陽市行政審批服務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

衡陽市行政審批服務(wù)局概況


部門職責(zé)

衡陽市行政審批服務(wù)局是市政府工作部門,為正處級。衡陽市行政審批服務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批、政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)字城市工作的方針政策和決策部署,全面落實(shí)省委、市委關(guān)于行政審批、政務(wù)公開 、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)字城市工作的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對行政審批、政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)字城市工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)擬訂全市行政審批、政務(wù)公開(政府信息公開、辦事公開)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)字城市相關(guān)政策并組織實(shí)施。

(二)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作。

(三)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評估全市電子政務(wù)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督協(xié)調(diào)全市"互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)"工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督考核全市政府網(wǎng)站。

(四)牽頭負(fù)責(zé)全市"放管服"改革工作。維護(hù)改善營商政務(wù)、法制等環(huán)境。協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政效能工作。

(五)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務(wù)公開(政府信息公開、辦事公開)和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。統(tǒng)籌推進(jìn)全市政務(wù)服務(wù)大廳、便民服務(wù)中心(站點(diǎn))標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。統(tǒng)籌建設(shè)、指導(dǎo)推進(jìn)、監(jiān)督考核全市"12345"政府服務(wù)熱線,牽頭負(fù)責(zé)整合優(yōu)化政府相關(guān)部門、公共企業(yè)事業(yè)單位、社會(huì)組織的社會(huì)求助服務(wù)電話。      

(六)負(fù)責(zé)擬訂電子政務(wù)、數(shù)字城市發(fā)展戰(zhàn)略,編制電子政務(wù)、數(shù)字城市中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。提出電子政務(wù)、數(shù)字城市建設(shè)投資總規(guī)模及年度投資計(jì)劃的建議。負(fù)責(zé)組織全市使用財(cái)政性資金建設(shè)的電子政務(wù)工程和政務(wù)信息安全工程項(xiàng)目審查論證工作。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施和管理政府投資的電子政務(wù)、數(shù)字城市項(xiàng)目。

(七)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)數(shù)據(jù)資源的開發(fā)利用和共享工作。組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域數(shù)字化應(yīng)用工作。

(八)負(fù)責(zé)組織、推進(jìn)全市電子政務(wù)、數(shù)字城市基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)和應(yīng)用,協(xié)調(diào)推進(jìn)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)互聯(lián)互通。統(tǒng)籌全市電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源等安全保障工作,負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息化平臺(tái)安全技術(shù)和運(yùn)營體系建設(shè),監(jiān)督管理市級信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫安全工作,協(xié)調(diào)處理電子政務(wù)信息安全的重大事件。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)數(shù)字認(rèn)證工作。

(九)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。


二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

我局現(xiàn)有科室6個(gè),局屬事業(yè)單位1個(gè),共有在職人員73人,退休人員11人,我局屬市一級預(yù)算單位。





第二部分

部門決算表(請查看附件)





第三部分

2019年度部門決算情況說明



一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)25560.78萬元,支出總計(jì)23717.76萬元。因本單位屬于2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立的,所以無法與2018年進(jìn)行比較。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)25560.78萬元,其中:財(cái)政撥款收入25537.82萬元,占99.91%;其他收入22.96萬元,占0.09%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)23717.76萬元,其中:基本支出2228.36萬元,占9.40%;項(xiàng)目支出21489.4萬元,占90.60%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)25537.82萬元,支出總計(jì)23694.80萬元。因本單位屬于2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立的,所以無法與2018年進(jìn)行比較。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出23694.80萬元,占本年支出合計(jì)的99.90%,因本單位屬于2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立的,所以無法與2018年進(jìn)行比較。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出23694.80萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出7217.49萬元,占30.46%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出105.26萬元,占0.44%;衛(wèi)生健康(類)支出75.43萬元,占0.32%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出16234.84萬元,占68.52%;農(nóng)林水(類)支出0.54萬元;住房保障(類)支出61.25萬元,占0.26%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)為23694.80萬元,本單位屬于2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立的單位,無法與年初預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較,其中:

1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

支出決算為262.98萬元

2、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

支出決算為980.06萬元

3、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)信息事務(wù)(項(xiàng))。

支出決算為5908.43萬元

4、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

支出決算為6.23萬元

5、一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

支出決算為3.13萬元

5、一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

支出決算為2.91萬元

6、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

支出決算為53.76萬元

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

支出決算為88.33萬元

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))。

支出決算為16.93萬元

9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

支出決算為66.94萬元

10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

支出決算為8.49萬元

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))。

支出決算為16234.84萬元

12、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))。

支出決算為0.54萬元

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

支出決算為61.25萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出2205.40萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1261.57萬元,占基本支出的57.20%,主要為工資福利支出1171.04萬元(基本工資272.87萬元,津貼補(bǔ)貼177.68萬元,獎(jiǎng)金221.45萬元,伙食補(bǔ)助費(fèi)50.28萬元,績效工資46.32萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)118.49萬元,職業(yè)年金繳費(fèi)8.13萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)174.99萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.49萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.05萬元,住房公積金86.09萬元,醫(yī)療費(fèi)4.35萬元,其他工資福利支出0.84萬元);對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90.53萬(撫恤金16.93萬元,獎(jiǎng)勵(lì)金11.73萬元,其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.87萬元)。公用經(jīng)費(fèi)943.83萬元,占42.80%,主要為商品和服務(wù)支出929.33萬元(辦公費(fèi)57.75萬元,印刷費(fèi)15.98萬元,水費(fèi)17.64萬元,電費(fèi)100.02萬元,郵電費(fèi)6.70萬元,物業(yè)管理費(fèi)118.57萬元,差旅費(fèi)32.35萬元,維修(護(hù))89.69萬元,租賃費(fèi)29.36萬元,會(huì)議費(fèi)5.51萬元,培訓(xùn)費(fèi)5.59萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.18萬元,專用燃料費(fèi)7.74萬元,勞務(wù)費(fèi)62.94萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)122.86萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)41.90萬元,福利費(fèi)0.36萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.97萬元,其他交通費(fèi)用47.74萬元,其他商品和服務(wù)支出150.46萬元);資本性支出14.50萬元(辦公設(shè)備購置14.50萬元)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16.15萬元,本單位屬于2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立的單位,無法與年初預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較,其中:

因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.18萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.97萬元。

(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.18萬元,占13.50%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.97萬元,占86.50%。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.18萬元,全年共接待來訪團(tuán)組18個(gè)、來賓170人次,主要是招待各市縣行政審批服務(wù)局等單位學(xué)習(xí)(活動(dòng)內(nèi)容)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.97萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.97萬元,主要是燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),截至2019年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。(三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明)

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

為貫徹落實(shí)衡陽市財(cái)政局關(guān)于《開展2019年度部門整體支出績效自評工作的通知》(衡財(cái)績〔2020〕139號(hào))精神,我單位對2019年度部門預(yù)算的使用和管理情況進(jìn)行了績效自評,自評結(jié)果表明:一年以來,我局以最強(qiáng)執(zhí)行力的擔(dān)當(dāng)精神,扎實(shí)推進(jìn)全市"放管服"改革和"一件事一次辦"改革工作,強(qiáng)化政務(wù)公開,優(yōu)化政務(wù)服務(wù),全面提升行政效能,圓滿地完成了年度目標(biāo)任務(wù),主要工作進(jìn)入全省第一方陣。市"12345"政府服務(wù)熱線進(jìn)入全國前20強(qiáng),連續(xù)三年榮獲全國熱線"先鋒"獎(jiǎng)。我市行政審批服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)在省政府辦公廳《調(diào)查與研究》上刊發(fā),"一件事一次辦"網(wǎng)辦案例被省《政務(wù)管理服務(wù)工作》重點(diǎn)推介;我市工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革工作榮獲2019年度全省先進(jìn)。我局榮獲全市績效評估優(yōu)秀單位、全市優(yōu)化營商環(huán)境工作先進(jìn)單位榮譽(yù)稱號(hào),為優(yōu)化營商環(huán)境和重大項(xiàng)目建設(shè)發(fā)揮了積極作用?,F(xiàn)將今年的預(yù)算績效管理工作情況匯報(bào)如下:
  一、預(yù)算績效管理工作的基本情況
  (一)績效評價(jià)工作的目的
  通過績效評價(jià),進(jìn)一步提高"放管服"改革經(jīng)費(fèi)的使用和管理措施,提高財(cái)政資金的使用效益。
  (二)績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法
  堅(jiān)持公開、公正、公平和綜合分析的原則,依照衡陽市關(guān)于《開展2019年度部門整體支出績效自評工作》的通知精神,采取評價(jià)小組自評的方法對部門預(yù)算各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用情況進(jìn)行客觀、真實(shí)的評價(jià)。
  (三)預(yù)算績效管理工作制度
  根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的指導(dǎo)意見》、財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》,制定了《衡陽市行政審批服務(wù)局財(cái)政支出項(xiàng)目績效自評工作方案》。建立預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系,建立績效評價(jià)結(jié)果反饋制度,在財(cái)政預(yù)算編制系統(tǒng)中嵌入預(yù)算績效管理信息,從制度上保證預(yù)算績效評價(jià)管理工作順利開展。
  (四)預(yù)算績效管理工作機(jī)制
  結(jié)合本單位預(yù)算的編報(bào),按照兩上兩下的程序,由局辦公室編制《市行政審批服務(wù)局預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》及相關(guān)材料,隨同年度部門預(yù)算上報(bào);財(cái)政局行政政法科對設(shè)定的績效目標(biāo)情況特別是項(xiàng)目立項(xiàng)情況提出初審意見之后,由績效管理科對設(shè)定的績效目標(biāo)情況特別是績效指標(biāo)設(shè)定情況進(jìn)行審核;預(yù)算科根據(jù)我單位申報(bào)情況,財(cái)政局行政政法科、績效管理科審核情況提出意見;項(xiàng)目實(shí)施過程中進(jìn)行績效監(jiān)控;項(xiàng)目完成后組織績效評價(jià)。形成了一套貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理工作機(jī)制。
  (五)績效評價(jià)工作過程
  1、成立績效自評工作小組。今年,我局成立了以譚曉林同志為組長的預(yù)算績效自評工作小組,制定了評價(jià)實(shí)施方案,對2019年度部門預(yù)算開展績效自評工作。
  2、開展績效自評。對部門預(yù)算資金的使用情況進(jìn)行了認(rèn)真審核,并到相關(guān)科室進(jìn)行了解和調(diào)查,對相關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真的匯總分析,并對照各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了打分,開展自評工作。    二、預(yù)算績效管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)
  今年,我局的預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些進(jìn)展,但是績效管理工作還存在認(rèn)識(shí)還不到位、制度尚不健全、技術(shù)支撐乏力、結(jié)果應(yīng)用不充分、管理還不全面等不足之處,為此,我局將從以下方面著手強(qiáng)化預(yù)算績效管理工作。
  (一)加強(qiáng)制度體系建設(shè)。制定行之有效的實(shí)施細(xì)則有利于強(qiáng)化執(zhí)行力度、規(guī)范執(zhí)行程序。針對我局的實(shí)際情況,當(dāng)務(wù)之急是總結(jié)先進(jìn)單位和各部門的經(jīng)驗(yàn)和做法,加以推廣和改進(jìn),使我局預(yù)算績效管理工作逐步走上制度化和規(guī)范化的道路。
  (二)加強(qiáng)對業(yè)務(wù)科(室)的指導(dǎo)。局辦公室應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo),通過組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)、專題會(huì)議等形式,提高各科室預(yù)算績效管理水平和操作能力,尤其在以下幾個(gè)方面統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、明確方向:一是明確預(yù)算績效管理工作定位。制約我局績效管理工作開展的首要問題是各科室對績效評價(jià)、績效預(yù)算和績效管理的概念比較模糊、認(rèn)識(shí)不一,對如何界定績效管理職能、確立工作開展方向感到困惑。二是規(guī)范預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定。具體到提出績效目標(biāo)設(shè)定中的一些操作問題,如在哪個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo)審核。三是確立預(yù)算績效管理結(jié)果公開尺度。要大膽公開預(yù)算績效管理結(jié)果,將項(xiàng)目績效情況,并向全社會(huì)公開,該整改的整改,該進(jìn)行問責(zé)的問責(zé)。

(三)制定科學(xué)合理的績效評價(jià)體系。預(yù)算績效管理的關(guān)鍵是如何制定績效考核指標(biāo),績效指標(biāo)的設(shè)計(jì)包括質(zhì)和量兩部分。質(zhì)就是資金支出的成果和產(chǎn)生的收益;量則是產(chǎn)生結(jié)果和收益的效率。同時(shí),要面向公共服務(wù)整合績效評價(jià)項(xiàng)目,應(yīng)避免由于片面追求績效指標(biāo)的滿足而產(chǎn)生的短期行為,做到質(zhì)和量的績效評價(jià)相結(jié)合。
  (四)探索建立正確的激勵(lì)機(jī)制。實(shí)行績效預(yù)算就是要將各部門的資金與其工作績效掛起鉤來,建立正確的激勵(lì)機(jī)制,可根據(jù)各科室績效考評結(jié)果給予相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。一方面,對科室績效管理工作中取得的一些階段性經(jīng)驗(yàn),要及時(shí)進(jìn)行總結(jié)和推廣,努力營造績效管理工作良好的氛圍,在全局上下形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互支持、通力合作的工作氛圍。另一方面要本著獎(jiǎng)優(yōu)、治庸、罰劣的原則,對年度考核獲績效目標(biāo)管理先進(jìn)的科室,進(jìn)行通報(bào)表彰;對未達(dá)標(biāo)的予以批評。
  (五)加強(qiáng)績效的檢查。要加強(qiáng)預(yù)算績效管理的監(jiān)督檢查工作,堅(jiān)持每年由局辦公室、機(jī)關(guān)紀(jì)委對各支出項(xiàng)目,從立項(xiàng)起到預(yù)算執(zhí)行和完成進(jìn)行全過程的監(jiān)督檢查、績效評價(jià),逐步建立項(xiàng)目資金使用情況的追蹤反饋制度和績效評價(jià)制度,以項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)果和績效作為下年度項(xiàng)目績效預(yù)算編制的依據(jù)。要隨時(shí)掌握各項(xiàng)目標(biāo)的完成進(jìn)度,做到季度有分析,半年有檢查,并對績效目標(biāo)管理中存在的問題提出有針對性的措施,確保各項(xiàng)目標(biāo)順利完成,年終結(jié)硬仗。


十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出943.83萬元,本單位屬于2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立的單位,無法與年初預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)5.51萬元,用于"放管服"改革等會(huì)議,人數(shù)398人,內(nèi)容為"雪亮工程"專家評審和視頻監(jiān)控項(xiàng)目評審會(huì)計(jì)劃及預(yù)算0.32萬元、進(jìn)一步部署全省與國家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)計(jì)劃及預(yù)算0.14萬元、"放管服"改革部署推進(jìn)會(huì)0.14萬,"一件事一次辦"首次及第二批事項(xiàng)落地推進(jìn)會(huì)議計(jì)劃及預(yù)算0.23萬元,省工程建設(shè)項(xiàng)目審批管理系統(tǒng)操作培訓(xùn)會(huì)議計(jì)劃及預(yù)算4.53萬元等;開支培訓(xùn)費(fèi)5.59萬元,用于開展機(jī)關(guān)支部黨建培訓(xùn)及各類培訓(xùn),內(nèi)容為開展機(jī)關(guān)支部黨建培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算2.55萬元、區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)、"好差評"業(yè)務(wù)培訓(xùn)和"一件事一次辦"審批系統(tǒng)計(jì)劃及預(yù)算等培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算2.60萬元。(注:三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng),節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),請分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況)

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額21031.40萬元,其中:政府采購貨物支出56.88元、政府采購工程支出20636.98萬元、政府采購服務(wù)支出337.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額888.19萬元,占政府采購支出總額的4.22%,其中:授予小微企業(yè)合同金額149.78萬元,占政府采購支出總額的0.71%。(政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額)

(四)國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,固定資產(chǎn)總值6682.35萬元,包括車輛2輛,全部為其他用車,其他用車主要是按規(guī)定配置的車輛。其中:房屋及構(gòu)筑物4301.03萬元,通用設(shè)備1811.80萬元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物569.51萬元。




第四部分

名詞解釋


(一)財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(三)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定事業(yè)工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)"三公"經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。




第五部分

附件(請查看附件)

附件:2019年部門決算公開(附件)


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