衡陽市醫療保障局 2020年部門預算和“三公”經費預算說明
發布時間:2020-08-10 11:16??????來源:財務規劃法規科?????瀏覽量:
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部門預算公開信息目錄

一、部門職能職責

二、機構設置

三、部門收支概況

(一)收入預算

(二)支出預算

(三)機關運行經費安排情況

(四)政府采購預算

(五)國有資產占有情況說明

(六)預算績效目標說明

(七)“三公”等經費預算說明

(八)其他事項

四、名詞解釋

五、部門預算公開表格目錄

六、公開表格附件

  

一、 部門職能職責

市醫保局貫徹落實黨中央關于醫療保障工作的方針政策和決策部署,全面落實省委、市委關于醫療保障工作的部署要求,在履行職責的過程中堅持和加強黨對醫療保障工作的集中統一領導。主要職責是:

徹執行國家、省有關醫療保險、生育保險、醫療救助(以下統稱醫療保障)的法律法規和政策規定,擬全市醫療保障相關政策、規劃、標準辦法并組織實施

(二)組織擬訂并實施全市醫療保障基金監督管理辦法,監督管理相關醫療保障基金。建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進醫療保障基金支付方式改革。

(三)組織擬訂全市醫療保障籌資和待遇政策,完善動態調整和區域調劑平衡機制,統籌城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

(四)執行上級醫療保障部門制定的城鄉一的藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施醫保目錄和支付標準配合上級醫療保障部門建立動態調整機制。

(五)組織擬訂由市級管理的藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費政策。建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制,承擔政府定價藥品、醫用耗材和醫療機構醫療服務、醫療服務設施的價格談判、確定及管理工作參與藥品和醫用耗材的集中采購和醫療機構價格類別等級評定工作。推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制,建立價格信息監測和信息發布制度。

(六)擬訂全市藥品、醫用耗材的招標采購辦法并監督實施,指導藥品、醫用耗材醫療服務項目和醫療服務設施招標采購平臺建設。

(七)擬訂全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度,建立健全定點醫藥服務考核評價機制和動態的準入退出機制。監督、管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。

(八)負責市本級醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設指導和監督經辦機構及各縣市區開展醫療保障業務工作組織擬訂和完善異地就醫管理和費用結算辦法,建立健全醫療保障關系轉移接續制度,參與和開展醫療保障領域國內外合作交流。

)完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,鞏固完善城鄉居民醫療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

(十)加強與市衛生健康委員會等部門在醫療、醫保、醫藥等方面制度政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

(十負責本行業、領域的應急管理工作,對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

(十二)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置

我單位現有科處室6個,在職人員21人,退休人員0人,屬市一級預算單位。下設1個副處級直屬單位,其中1個參照公務員管理事業單位。

 三、部門收支概況

2020年部門預算編報范圍包括局機關及所屬二級預算單位。收入為一般公共預算撥款收入;支出為工資福利支出、商品和服務支出等

納入我局2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:衡陽市醫療保障事務中心1家歸口管理事業單位。

(一)收入預算:2020年年初預算數1132.31萬元,其中,一般公共預算撥款1132.31萬元。

       (二)支出預算:2020年年初預算數1132.31萬元,其中,社會保障和就業支出68.57萬元,醫療衛生與計劃生育支出1012.31萬元,住房保障支出51.43萬元。

      具體安排如下:

基本支出:2020年年初預算數為1044.31萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

項目支出:88萬元

預算收支增減變化情況說明:因我單位為2019年新成立單位,無上年度預算數,故無法與上年度預算數相比較。

      (三)機關運行經費安排情況:本部門2020年年初預算機關運行經費共安排205.85萬元,因我單位為2019年新成立單位,無上年度預算數,故無法與上年度預算數相比較。

(四)政府采購預算:無。

    (五)國有資產占有情況說明:截至20191231日,本部門共有車輛2輛,其中:一般公務用車2(其中人社局劃轉公車1臺,因人社局尚未做公車減少的資產處理,故我單位目前未做資產增加的處理)。

(六)預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為1132.31萬元,其中,基本支出1044.31萬元,項目支出88萬元。

(七)“三公”等經費預算:2020“三公”經費預算數12.31萬元,其中:公務接待費4.31萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行費8萬元、因公出國(境)費0萬元。2020年會議費預算數6.59萬元、培訓費預算數8.35萬元。

     2020“三公”經費預算數12.31萬元,因我單位為2019年新成立單位,無上年度預算數,故無法與上年度預算數相比較。

     2020年會議費預算數6.59萬元,培訓費預算數8.35萬元,因我單位為2019年新成立單位,無上年度預算數,故無法與上年度預算數相比較。

(八)其他事項。

     無。

    四、名詞解釋:

1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入,按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預算法》,改稱一般公共預算收入。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.三公經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

4.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

五、部門預算公開表格目錄

表一:部門收支總表

表二:部門收入總表

表三:部門支出總表

表四:財政撥款收支表

表五:一般公共預算支出表

表六:一般公共預算基本支出(部門經濟科目)

表七:一般預算基本支出(政府經濟科目)

表八:政府性基金表

表九:三公經費預算表

表十:項目績效目標申報表

表十一:專項資金績效目標申報表

表十二:部門整體支出績效目標申報表

 


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